Una auditoría practicada por la
Cámara de Cuentas a la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA),
durante el periodo comprendido entre el 22 de agosto de 2012 y el 17 de octubre
de 2017, revela serias irregularidades en la contratación de compras y
servicios, cuyas operaciones envuelven miles de millones de pesos e involucran
a funcionarios de alto nivel de esa entidad, igual que a proveedores y técnicos
de la Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría General de la República.
El
informe final de la investigación especial realizada a la empresa de transporte
del Estado, firmado el pasado diez de abril por los integrantes de la Cámara de
Cuentas y remitido al Procurador General de la República, al ex director de la
OMSA, a la Contraloría General de la República, y a la Dirección general de
Ética e Integridad Gubernamental, expone que existen “indicios ciertos, serios,
graves, precisos y concordantes, que podrían determinar la responsabilidad
penal” de los involucrados en esas irregularidades.
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